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Ordem Cronológica de Pagamento

Informações sobre a ordem cronológica de pagamentos da instituição

Ordem Cronológica de Pagamento

Consulte a ordem cronológica de pagamentos da instituição.

Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
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Ordem Cronológica de Pagamentos

Exibindo todos os pagamentos em ordem cronológica. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Ordem Empenho Parcela Favorecido Data
Liquidação
Data
Vencimento
Data
Pagamento
Valor Pago Categoria Fonte de
Recurso
Detalhes
78
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000002
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA ,COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 R$ 6.400,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
77
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , COM DESTINO A BRASILIA- DF NOS DIAS 18/02 A 21/02 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 R$ 6.400,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
76
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 041 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 R$ 6.400,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
75
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORNE OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 R$ 8.000,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
74
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 R$ 6.400,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
73
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DELMONDES, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO .
12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 R$ 8.000,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
72
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 R$ 8.000,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
71
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
JRM INFORMATICA EIRELLI
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
13/02/2025 13/02/2025 13/02/2025 R$ 162,00 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
70
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 04 (DÍARIAS) COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (UVB), NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025.
12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 R$ 6.400,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
69
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
12/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 R$ 2.802,30 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
68
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 EM BRASÍLIA-DF.
12/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 R$ 7.470,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
67
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE- PE NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
12/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 R$ 2.550,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
66
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000007
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTOFADOS E REVISÃO DAS RODAS DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DE 20 CADEIRAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 R$ 2.802,24 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
65
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PRA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , COM DESTINO A BRASILIA/DF , NOS DIAS 10/02 A 14/02/2025 .
04/02/2025 04/02/2025 11/02/2025 R$ 4.800,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
64
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERETENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 R$ 2.478,58 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
63
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 R$ 682,75 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
62
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PATRONAL PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ) JANEIRO 2025.
10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 R$ 151,76 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
61
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS , IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 27/01 À 30/01/2025.
04/02/2025 04/02/2025 07/02/2025 R$ 3.598,91 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
60
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARAIS , COM VALOR UNITARIO DE R$750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A RECIFE-PE , NOS DIAS 02/02 À 05/02/2025.
07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 R$ 3.000,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
59
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( EM TRANSMISSÃO DA SEÇÃO DE POSSE DA MESA DIRETORA, CEREMONIA NA SESSÃO DE POSSE E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR) JANEIRO 2025 .
06/02/2025 06/02/2025 07/02/2025 R$ 1.200,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos