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Ordem Cronológica de Pagamento

Informações sobre a ordem cronológica de pagamentos da instituição

Ordem Cronológica de Pagamento

Consulte a ordem cronológica de pagamentos da instituição.

Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
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Ordem Cronológica de Pagamentos

Exibindo todos os pagamentos em ordem cronológica. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Ordem Empenho Parcela Favorecido Data
Liquidação
Data
Vencimento
Data
Pagamento
Valor Pago Categoria Fonte de
Recurso
Detalhes
758
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000009
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
22/01/2025 22/01/2025 22/09/2025 R$ 200,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
757
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000008
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
03/01/2025 03/01/2025 22/09/2025 R$ 1.600,23 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
756
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000012
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
22/01/2025 22/01/2025 22/09/2025 R$ 539,40 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
755
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 R$ 5.440,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
754
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CONGRSSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 R$ 5.440,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
753
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, AGOSTO DE 2025.
02/09/2025 02/09/2025 22/09/2025 R$ 234,36 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
752
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , MARCIVÃ LEITE DANTAS , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB ( ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ) FLORIANOPOLIS-SC ,NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 R$ 1.517,48 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
751
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 07/60 .
19/09/2025 19/09/2025 22/09/2025 R$ 857,24 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
750
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA INTELIGENTE , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
17/09/2025 17/09/2025 22/09/2025 R$ 400,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
749
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA FECHADURA INTELIGENTE P/ PORTAS VIDRO, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
17/09/2025 17/09/2025 22/09/2025 R$ 2.378,50 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
748
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , SETEMBRO DE 2025.
22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 R$ 7.500,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
747
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
18/09/2025 18/09/2025 22/09/2025 R$ 1.149,62 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
746
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
18/09/2025 18/09/2025 19/09/2025 R$ 5.589,53 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
745
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, SETEMBRO DE 2025.
18/09/2025 18/09/2025 19/09/2025 R$ 13.909,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
744
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
18/09/2025 18/09/2025 19/09/2025 R$ 93.385,23 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
743
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
18/09/2025 18/09/2025 19/09/2025 R$ 138.394,23 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
742
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, AGOSTO DE 2025.
19/09/2025 19/09/2025 19/09/2025 R$ 46.575,23 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
741
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
19/09/2025 19/09/2025 19/09/2025 R$ 6.000,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
740
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
19/09/2025 19/09/2025 19/09/2025 R$ 2.500,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
739
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
19/09/2025 19/09/2025 19/09/2025 R$ 15.900,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos