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Ordem Cronológica de Pagamento

Informações sobre a ordem cronológica de pagamentos da instituição

Ordem Cronológica de Pagamento

Consulte a ordem cronológica de pagamentos da instituição.

Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
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Ordem Cronológica de Pagamentos

Exibindo todos os pagamentos em ordem cronológica. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Ordem Empenho Parcela Favorecido Data
Liquidação
Data
Vencimento
Data
Pagamento
Valor Pago Categoria Fonte de
Recurso
Detalhes
798
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0002623
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 1.876,36 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
797
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0002619
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 38.242,30 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
796
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 13.909,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
795
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 6.348,53 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
794
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 15.900,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
793
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 138.270,70 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
792
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 91.203,14 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
791
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 4.500,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
790
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
20/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 R$ 2.500,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
789
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000002
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 R$ 2.522,47 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
788
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 R$ 2.564,10 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
787
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 1 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 R$ 10.450,00 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
786
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 R$ 5.287,94 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
785
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
13/10/2025 13/10/2025 13/10/2025 R$ 11.500,75 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
784
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ROLDANA 23MM , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
01/10/2025 01/10/2025 13/10/2025 R$ 140,00 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
783
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
13/10/2025 13/10/2025 13/10/2025 R$ 7.983,24 Fornecimento de bens Recursos não Vinculados de Impostos
782
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPACETE E SOFÁ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
10/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 R$ 1.793,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos
781
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
08/10/2025 08/10/2025 10/10/2025 R$ 104.317,50 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
780
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES,NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025.
17/09/2025 17/09/2025 07/10/2025 R$ 1.100,00 Outros Recursos não Vinculados de Impostos
779
UJ: Câmara Municipal de Ouricuri

UO: CÂMARA DE VEREADORES
0000001
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
23/09/2025 23/09/2025 07/10/2025 R$ 3.000,00 Prestação de serviços Recursos não Vinculados de Impostos