Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000466 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 3.255,00 | R$ 3.255,00 | R$ 3.255,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000446 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 35400 DO MES 06/2025.
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R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000450 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 882,00 | R$ 882,00 | R$ 882,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000445 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000458 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, NO VALOR DE R$ 742,00 . PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO EM SÃO PAULO / SP.
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R$ 742,00 | R$ 742,00 | R$ 742,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000443 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000444 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
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R$ 177,84 | R$ 177,84 | R$ 177,84 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000448 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL E IPA , CASA DE APIO DE OURICURI, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000449 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.478,00 | R$ 2.478,00 | R$ 2.478,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000456 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL E IPA , CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000457 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000459 |
JONATHAS DELMONDES PEREIRA
***.***.674-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JÔNATHAS DELMONDES PEREIRA - MATRICULA - 166-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS , IPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO , NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000460 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A SERRA TALHADA/PE, PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA/PE , NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000434 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GÁS EM 1 ( UM ) AR CONDICIONADO COM 12.000 MIL BTUS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 18.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000435 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ACABAMENTO EM GESSO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000441 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉRA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DO VEREADOR: HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
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R$ 742,00 | R$ 742,00 | R$ 742,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000442 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA / DF, DO VEREADOR: HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.404,68 | R$ 1.404,68 | R$ 1.404,68 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000482 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA FUNÇÃO FISCALIZADORA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000489 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE , NOS DIAS 12 A 13 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000490 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICUIRI -PE , NOS DIAS 03 A 04 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |