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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
18/07/2025 2025NE0000513
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
18/07/2025 2025NE0000514
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALISTICO E INSTITUCIONAL TEXTUAL , QUE ABRANGE A COBERTURA DETALHADA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, A ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, A REDAÇÃO DE NOTICIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E OUTRAS INICIATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A PAPULAÇÃO DE OURICURI-PE, SOBRE AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, PROMOVENDO A TRANSPARENCIA E FACILITANDO ACESSO Á INFORMAÇÃO . JULHO DE 2025 .
R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
18/07/2025 2025NE0000527
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , JUNHO DE 2025.
R$ 47.097,38 R$ 47.097,38 R$ 47.097,38
17/07/2025 2025NE0000508
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
17/07/2025 2025NE0000511
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL .
R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
17/07/2025 2025NE0000512
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
17/07/2025 2025NE0000526
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , PARA VISITAR A SEDE DO REDE SUSTENTABILIDADE , NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2025.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
15/07/2025 2025NE0000493
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO . NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2025.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
15/07/2025 2025NE0000494
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
R$ 2.721,64 R$ 2.721,64 R$ 2.721,64
15/07/2025 2025NE0000495
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
15/07/2025 2025NE0000499
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
R$ 2.381,30 R$ 2.381,30 R$ 2.381,30
15/07/2025 2025NE0000500
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
R$ 190.512,99 R$ 190.512,99 R$ 190.512,99
15/07/2025 2025NE0000503
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2025.
R$ 8.477,89 R$ 8.477,89 R$ 8.477,89
15/07/2025 2025NE0000504
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
R$ 222.544,00 R$ 208.635,00 R$ 208.635,00
15/07/2025 2025NE0000506
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , JULHO 2025.
R$ 1.193,44 R$ 1.193,44 R$ 1.193,44
15/07/2025 2025NE0000507
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JULHO DE 2025.
R$ 13.909,00 R$ 13.909,00 R$ 13.909,00
15/07/2025 2025NE0000547
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, JULHO 2025.
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
14/07/2025 2025NE0000486
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
R$ 2.420,00 R$ 2.420,00 R$ 2.420,00
14/07/2025 2025NE0000491
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM ARÉA PARA SÃO PAULO -SP , PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1 , NO VALOR R$ 742,00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
R$ 742,00 R$ 742,00 R$ 742,00
14/07/2025 2025NE0000492
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE . NOS DIAS 04 A 05 DE JULHO DE 2025.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00