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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.

Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
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Data Nº Empenho Parcela Favorecido Valor Pago Valor Retido Detalhes
29/01/2025 2025NE0000032 0000001
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA GABINETE DO DEPUTADO KAIO MANIÇOBA , REALIZADOS NOS DIAS 20/01/2025 E 21/01/20252.
R$ 1.500,00 R$ 0,00
29/01/2025 2025NE0000031 0000001
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA O VERADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE , PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS ANGENTES POLITICOS E MEMBROS DA MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
R$ 2.250,00 R$ 0,00
29/01/2025 2025NE0000030 0000001
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 PARA O VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DA MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
R$ 2.250,00 R$ 0,00
29/01/2025 2025NE0000029 0000001
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O VERADOR ANTONIO CEZAR ARÚJO RODRIGUES , CONM DESTINO A RECIFE-PE , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NO GABINETE DEPUTADO KAIO MANIÇOBA E GABINETE AUGUSTO COUTINHO , NO DIA 03/02/2025.
R$ 750,00 R$ 0,00
29/01/2025 2025NE0000028 0000001
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
R$ 12.000,00 R$ 0,00
29/01/2025 2025NE0000021 0000001
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO DOMINIO WEBSITE E E-MAILS, DESTA CÃMARA MUNICIPAL
R$ 1.400,00 R$ 0,00
29/01/2025 2025NE0000006 0000001
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
R$ 469,90 R$ 0,00
29/01/2025 2025NE0000022 0000001
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMECIMENTO E LICENCIAMENTO SE SOFTWERE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
R$ 2.500,00 R$ 0,00
28/01/2025 2025NE0000025 0000001
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATA-PE.
R$ 3.500,00 R$ 0,00
28/01/2025 2025NE0000027 0000001
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
R$ 2.250,00 R$ 0,00
28/01/2025 2025NE0000026 0000001
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVAS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP) , NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
R$ 2.550,00 R$ 0,00
28/01/2025 2025NE0000115 0000001
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JANEIRO 2025
R$ 2,79 R$ 0,00
24/01/2025 2025NE0000020 0000003
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA KYC5J18, E SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
R$ 1.050,00 R$ 0,00
24/01/2025 2025NE0000019 0000001
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM VALOR UNITÁRIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 20.01.2025.
R$ 550,00 R$ 0,00
24/01/2025 2025NE0000011 0000001
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRADOS ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
R$ 7.500,00 R$ 0,00
24/01/2025 2025NE0000012 0000001
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
R$ 7.500,00 R$ 0,00
24/01/2025 2025NE0000018 0000001
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17.01.2025.
R$ 550,00 R$ 0,00
24/01/2025 2025NE0000004 0000001
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
R$ 7.500,00 R$ 0,00
23/01/2025 2025NE0000016 0000001
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
R$ 8.640,00 R$ 0,00
23/01/2025 2025NE0000017 0000001
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
R$ 10.840,00 R$ 0,00
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Data Nº Empenho Liquidacao Favorecido Valor Liquidado Detalhes

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